Годовой отчет за 2022
- Подробности
- Опубликовано 03.02.2023 17:41
Годовой отчет за 2022. Скачать (формат - .doc)
Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита за 2022 г.
- Подробности
- Опубликовано 03.02.2023 17:40
Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита за 2022г. Скачать (формат - .rtf)
АКТ № 1 по результатам аудиторской проверки
- Подробности
- Опубликовано 03.02.2023 17:39
АКТ № 1 по результатам аудиторской проверки. Скачать (формат - .doc)
Аналитическая записка о промежуточных и предварительных результатах проведения аудиторского мероприятия
- Подробности
- Опубликовано 03.02.2023 17:40
Аналитическая записка о промежуточных и предварительных результатах проведения аудиторского мероприятия. Скачать (формат - .docx)
Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита за 2024 г.
- Подробности
- Опубликовано 20.12.2024 13:06
1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:
В течение отчетного периода проведено одно плановое аудиторское мероприятие, изменения в план проведения аудиторских мероприятий в течение отчетного финансового года не производилось.
2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых аудиторских мероприятий:
Внеплановые аудиторские мероприятия не проводились.
3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:
Удовлетворительная степень надежности внутреннего финансового аудита
4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной бюджетной отчетности:
По результату аудиторского мероприятия можно сделать вывод о подтверждении законности и полноты отражения бухгалтерских операций
5. Информация о наиболее значимых выводах, предложениях и рекомендациях субъекта внутреннего финансового аудита:
Мониторинг изменений в бюджетном законодательстве, законодательстве в сфере закупок, трудовом законодательстве
6. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках, бюджетных рисках, о рисках, остающихся после реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового контроля, и их причинах:
Нарушений бюджетного законодательства в отношении законности и полноты отражения бухгалтерских операций не выявлено.
7. Информация о наиболее значимых принятых мерах по повышению качества финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков:
Наиболее значимые меры по повышению качества финансового менеджмента и минимизации бюджетных рисков не принимались
8. Информация о результатах мониторинга реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков:
9. Описание событий, оказавших существенное влияние на организацию и осуществление внутреннего финансового аудита, а также на деятельность субъекта внутреннего финансового аудита:
События, оказавшие существенное влияние на организацию и осуществление внутреннего финансового аудита отсутствовали
10. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:
Начальник сектора экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения
Еще материалы...
- Реестр бюджетных рисков Администрации Дубовского сельского поселения Дубовского района по состоянию на 1 января 2025 года
- Программа аудиторского мероприятия Внутренний финансовый аудит подтверждения законности и полноты отражения бухгалтерских операций, учетная политика Администрации Комиссаровского сельского поселения
- Отчет о результатах осуществления аудиторской проверки Сектора экономики и финансов
- Заключение N 1 по результатам аудиторского мероприятия Внутренний финансовый аудит подтверждения законности и полноты отражения бухгалтерских операций, учетная политика Администрации Комиссаровского сельского поселения за 2023 год (тема аудиторского мероприятия)
- Общая информация
- Глава - Биография
- Глава - информация о работе
- Муниципальная служба
- Муниципальный контроль
- Структура
- Проводимые проверки
- Антитеррористическая деятельность